6月24日下午,资产经营公司及下属企业国有资产管理审计发现问题的整改推进会议在产业大楼三楼会议室召开。学校党委副书记、纪委书记钟成材,国有资产与实验室管理处处长陈江霞、采购与招投标中心主任沈强旺、社会服务处处长陈培新以及财务处、人事处、后勤管理处、纪检监察室等单位分管领导,资产经营公司董事会、监事会成员、中层正职以上领导人员、下属公司总经理,审计处领导及审计组全体人员参加会议。会议由审计处处长刘伟主持。
审计组主审人员杨红就审计情况做简要汇报。肯定了资产经营公司在提升校园后勤保障服务水平、促进学校科技成果转化等方面取得的成绩。同时,指出了公司存在九大类主要问题:一是国有资产管理效益与资源占用不匹配,二是公司治理体系不健全,三是经营性物业管理不规范,四是华师大厦酒店经营权招标及管理问题,五是薪酬福利发放及工资返纳问题,六是采购及工程招投标管理问题,七是校企关系未完全理顺,八是合作办学管理问题,九是巡视、审计发现问题整改落实问题。
审计组组长陈泓瑛针对审计整改给出意见建议。首先对审计整改工作责任体系做了介绍解释,强调要正确认识主体责任和监管责任。其次,她建议资产经营公司按照审计组整理出来的《审计发现问题整改处理意见汇总表》,重点从体制机制、制度建设、公司治理和成本意识、市场经济意识和风险意识等方面开展整改工作。
资产经营公司总经理徐乐雄作表态发言。感谢在钟书记带队领导下,审计组对校办企业的全面审计体检,表示下一步将切实做好整改,并要求在场校办企业同志高度重视,在整改过程中认真分析查找原因,按照要求90天内完成整改,也希望整改过程中各公司与学校有关职能部门加强沟通,以审促改,为资产公司创造健康良好的发展平台。人事处、国有资产与实验室管理处、采购与招投标中心以及财务处等相关部门领导就有关问题的整改发表了意见。
钟成材讲话,提出三点整改要求。首先,被审计单位要全盘认领审计反馈意见。他表示,本次审计结果是向学校党委常委会做了汇报,并得到了常委会充分肯定的,也是审计组工作人员本着实事求是认真负责的态度辛勤劳动的成果,资产公司及下属企业应认真学习审计报告,认清公司自身存在的问题。其次,要积极推动审计整改实施。资产公司作为学校国有资产的受托人,应牢记受托人的职业操守、对组织负责,以本次审计整改为契机建立良好的制约监督机制和现代管理制度,从上而下形成廉洁的企业文化氛围;学校职能部门也要抓紧建立相关的制度,部门之间形成联动,形成一股合力,加强对校办企业的管理。最后,整改的最终情况要向审计处报告,必要时向党委报告。审计处以及相关职能部门可对资产公司和下属企业的整改情况进行重点抽查,督促整改工作逐一落实。
最后,刘伟强调,资产公司及各职能部门要严格按照钟书记的指示要求,切实如期整改到位,共同推动校办企业走上现代化治理道路。